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宿城区审计局以查促改提升国企审计水平

  • 发布日期: 2024-03-04
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近年来,在区委区政府的统一安排下,结合宿城国企改革目标,宿城区审计局先后对8家区属国有重点企业2020年以来经营管理、资产负债情况进行了审计,进一步发挥审计“强监督、控风险、促发展”作用,推动区属国有企业提升治理水平和内部监督能力。

聚焦重点事项,强化精准揭示。始终坚持以问题为导向,把高质量监督作为审计工作的核心环节,紧盯宿城国有企业经营管理能力优化提升,企业财务收支真实合法效益等重点事项,客观反映国有企业经营过程中的焦点、难点、堵点,全面披露国有企业在公司治理、战略规划、重大决策、经营风险、资金绩效等方面问题,高效推动国企改革行动顺利实施。  

聚焦联动协作,强化监督合力。积极探索审计与纪委监委、巡察、国资及社会审计联审联动监督机制,明确联审联动工作目标、联审范围、组织方式、完成时限等,实施过程中方向准确、重点突出,着力凝聚国家审计、纪委监委、巡视巡察、国资和社会审计的监督合力。

聚焦现代制度,强化建章立制。强化审计问题整改主体责任,注重剖析问题发生的原因,密切关注国有企业经营过程中体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞等,推进宿城国有企业举一反三、标本兼治、建章立制,从源头上优化公司治理和完善治理结构,有效助推地方国有企业平稳健康发展。

聚焦研究分析,强化决策服务。认真落实研究型审计要求,全面梳理审计发现的问题,着力将查问题、提建议、抓整改与完善制度、强化管理、推动发展有机结合起来,从国有企业改革发展的大局出发,深刻分析国有企业经营过程中各类问题产生的深层次原因,及时撰写审计直报信息提出堵塞漏洞、加强管理、促进改革的意见建议,为区委、区政府领导决策提供可靠依据,以强有力审计监督护航国有企业高质量发展。(张丹丹)

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